中華電信公布2014年第4季營運成果

發佈日期 : 2015/02/16

中華電信公布2014年第4季營運成果

中華電信(2412)今日(2/16)公布經會計師查核之2014年第4季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則(T-IFRSs)編製之2014年第4季合併營收為596.3億元,較2013年同期成長1.4%;歸屬於母公司業主之淨利80.7億元,減少12.6%;每股盈餘1.04元。

董事長蔡力行表示:「2014年第4季4G行動客戶快速成長,截至年底,我們已累積了超過133萬4G客戶,市佔率達38.6%,穩居市場領先地位。2014年12月,更透過載波聚合技術,結合900MHz及1800MHz頻段之頻譜,進一步提升4G服務速率。網路建設方面也達到『鄉鄉有4G』的目標,今年更將提升全台人口覆蓋率至99%。寬頻市場雖競爭激烈,但我們仍維持穩定的市佔率。今年我們將繼續衝刺4G,朝40%的市佔率目標努力。此外,將專注於固網與行動加值業務的發展,並提供企業客戶專屬的資通訊解決方案,以增裕營收。」

財務資訊

營業收入

2014年第4季合併營收596.3億元,較2013年同期成長1.4%。各主要營收項目比重為:行動通信業務48.5%、網際網路業務11.2%、國內固定通信業務32.9%、國際固定通信業務6.3%、其他1.1%。

2014年第4季行動通信業務營收為289.0億元,增加2.2%,主要原因為行動加值營收與手機銷售收入的成長,抵銷了行動語音收入因市場競爭及促銷方案之減少。第4季行動加值營收年成長率為21.1%,達93.4億元,其中,行動上網營收成長26.4%,為行動加值營收之主要來源。

網際網路業務營收為66.9億元,較2013年同期成長2.8%,成長主要來自HiNet上網與加值服務。

國內固定通信業務營收為196.0億元,較2013年同期增加1.6%,主要原因為資通訊專案及MOD營收成長。市話營收87.2億元,較2013年同期減少5.6%,國內長途電話為8.1億元,減少5.4%,兩者營收之下滑均因行動電話及VOIP取代之故 。整體寬頻營收為48.4億元,與2013年同期相較,表現持平。

國際固定通信業務營收較2013年同期減少4.9%,為37.5億元,主要原因是國際電話市場競爭,致相關營收減少。

2014年全年營收為2,266.1億元,較2013年減少0.6%。各主要營收項目比重為:行動通信業務48.8%、網際網路業務11.5%、國內固定通信業務31.8%、國際固定通信業務6.8%、其他1.1%。

營業成本與費用

2014年第4季總成本與費用為508.9億元,較2013年同期增加6.7%,主要係銷售智慧型手機的商品成本增加、折舊攤銷費用提高,另外,資通訊專案相關成本亦較2013年同期增加。其中,折舊費用的增加,主要原因為4G網路建設、3G網路維護,及雲端與IDC設備投資;攤銷費用的增加主要來自4G執照攤銷。

2014年總成本與費用為1,824.4億元,較2013年增加1.1%,主要係優惠退休相關費用與折舊攤銷費用較高。折舊攤銷費用增加的原因與2014年第4季相同。

所得稅

2014年第4季所得稅費用為14.6億元,較2013年同期減少了26.5%。

營業淨利與本期淨利

2014年第4季營業淨利為94.0億元,較2013年同期減少16.1%。營業淨利率為15.8%,2013年同期為19.1%。本期歸屬母公司之業主淨利為80.7億元,減少12.6%。每股盈餘1.04元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘(EBITDA)

第4季來自營業活動的淨現金流量為289.4億元,較2013年同期減少4.5%。2104年底現金與約當現金為235.6億元,較2013年同期增加61.5%。第4季EBITDA為180.3億元,較2013年同期減少6.9%;EBITDA margin為30.2%,2013年同期為33.0%。

資本支出

第4季資本支出為115.9億元,較2013年同期減少11.4%;其中,47.3%用於國內固定通信業務,30.1%用於行動通信業務,17.5%用於網際網路業務,3.5%用於國際固定通信業務,1.6%用於其他項目。

業務資訊

寬頻/網際網路業務

中華電信持續推動吸引客戶升速至光世代寬頻之策略。截至2014年12底,中華電信光世代寬頻客戶數已達312萬,佔寬頻客戶數之68.7%。此外,100Mbps速率以上客戶數將近87萬,年成長約132%。HiNet寬頻客戶數為379萬,年成長率為0.2%。

行動電話業務

截至2014年12月底,行動電話客戶數為1,113萬,年成長率為4.4%;行動上網客戶數為516萬,年成長率31.0%;4G客戶數超過133萬。

固網業務

該公司仍維持其在固網市場的領導地位,截至2014年12月底,市話客戶數累積為1,137萬。

2015財務預測

2015年度合併營業收入預測數2,310.9億元,較2014年度查核數增加44.8億元,約2.0%;合併營業成本及費用預測數1,859.2億元,較2014年度查核數增加34.8億元,約1.9%;營業淨利預測數為450.5億;營業外淨利預測數為8.7億元;稅前淨利預測數為459.2億元;歸屬於母公司業主之淨利預測數為375.0億元;每股盈餘預測數為4.83元;資本支出預算為307.0億元,較2014年度減少18.6億元,約5.7%。

                                                                                                           單位:億元

項      目

2015年

合併預測數

2014年

合併查核數

 差異數

YoY

(%)

營業收入

2,310.9

2,266.1

44.8

2.0

營業成本及費用

1,859.2

1,824.4

34.8

1.9

其它收益及(費損)

(1.2)

6.3

(7.5)

(120.0)

營業淨利

450.5

448.0

2.5

0.5

營業外淨利

8.7

17.6

(8.9)

(50.3)

稅前淨利

459.2

465.6

(6.4)

(1.4)

歸屬於母公司業主之淨利

375.0

386.2

(11.2)

(2.9)

每股盈餘(元)

         4.83

          4.98

(0.15)

(2.9)

EBITDA

800.2

789.2

11.0

1.4

EBITDA Margin

34.6%

34.8%

 

 

取得重大資產

312.5

328.7

(16.2)

(4.9)

  不動產、廠房及設備

307.0

325.6

(18.6)

(5.7)

  其他

5.5

3.1

2.4

76.9

處分重大資產

2.4

13.7

(11.3)

(82.5)

 

聲明

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